Законодательство
Волгоградской области

Волгоградская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Волгоградского горсовета народных депутатов от 06.04.2005 № 17/255
"О ПРИНЯТИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛГОГРАДА НА 2005 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

О ПРИНЯТИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОЛГОГРАДА НА 2005 ГОД

Рассмотрев внесенный главой администрации Волгограда прогноз социально-экономического развития Волгограда на 2005 год, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Волгограде, принятым Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 30.10.2002 № 45/845 "О Положении о бюджетном процессе в Волгограде", руководствуясь пунктом 3 статьи 24 Устава города-героя Волгограда, Волгоградский городской Совет народных депутатов постановляет:
1. Принять прогноз социально-экономического развития Волгограда на 2005 год согласно приложению.
2. Рекомендовать администрации Волгограда до 1 сентября 2005 г. представить в установленном порядке в Волгоградский городской Совет народных депутатов на рассмотрение проекты целевых программ в соответствии с приложением 9 "Перечень проектов целевых программ на 2005 год" к прогнозу социально-экономического развития Волгограда на 2005 год.
3. Администрации Волгограда до 20 апреля 2005 г. представить в Волгоградский городской Совет народных депутатов для утверждения перечень объектов капитального строительства и соответствующих целевых программ, подлежащих финансированию из бюджета Волгограда на 2005 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на В.А. Древаля - заместителя председателя Волгоградского городского Совета народных депутатов.

Председатель
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
П.А.КАРЕВ





Приложение
к Постановлению
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛГОГРАДА НА 2005 ГОД

Прогноз социально-экономического развития Волгограда на 2005 год разработан в соответствии с Распоряжением администрации Волгограда от 07.05.2004 № 365-р "О разработке прогноза социально-экономического развития Волгограда на 2005 год" с учетом итогов социально-экономического развития Волгограда за 2004 год, Комплексной программы социально-экономического развития Волгограда на 2002 - 2005 годы, утвержденной Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 04.07.2002 № 43/719 "О Комплексной программе социально-экономического развития Волгограда на 2002 - 2005 годы", намерений предприятий и организаций Волгограда, предложений территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, сценарных условий развития Российской Федерации Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации.
Особенностью экономического и социального развития в 2005 году является одновременная реализация ряда крупных реформ в Российской Федерации:
реализация Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ (в редакции Федерального закона от 01.04.2005 № 27-ФЗ) (о замене льгот денежными выплатами);
вступление в действие Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принятого Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22.12.2004);
переход на стопроцентную оплату населением коммунальных услуг;
новые нормативы налоговых отчислений регулирующих налогов в межбюджетных отношениях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 29.12.2004 № 199-ФЗ);
переход оценки экономического развития от "отраслевого" принципа к общеевропейскому - по видам экономической деятельности.
Основная цель деятельности администрации Волгограда - обеспечение достаточно высокого качества жизни населения Волгограда.
Для достижения поставленной цели с учетом специфики 2005 года администрация Волгограда определила приоритетными следующие направления деятельности:
увеличение доходной базы бюджета Волгограда за счет максимальной эффективности сборов налоговых и иных обязательных платежей на территории Волгограда (прежде всего за счет увеличения платежей по налогу на доходы физических лиц, налогу на землю, арендных платежей);
приватизация муниципального имущества;
привлечение внебюджетных источников, а также средств федерального бюджета для крупных строек в Волгограде и решения накопившихся проблем в городском хозяйстве, взвешенное долгосрочное заимствование кредитных ресурсов, в том числе у населения;
обеспечение высоких темпов роста во всех отраслях экономики Волгограда (в первую очередь в промышленности, сфере малого и среднего бизнеса);
создание привлекательного имиджа Волгограда для увеличения инвестиционных потоков в развитие экономики и социальной сферы города;
создание равных условий для всех субъектов экономической деятельности;
жесткий контроль за эффективностью использования бюджетных и привлеченных средств.

1. Промышленность, транспорт

Производство промышленной продукции в 2005 году прогнозируется в объеме 59,2 млрд. рублей (около 48% объема продукции, произведенной промышленностью Волгоградской области). Рост индекса физического объема составит 7% к уровню 2004 года (темп роста опережает прогнозируемый по Волгоградской области на 2%). Динамика развития промышленности Волгограда отражена в приложении 1 "Основные показатели социально-экономического развития Волгограда на 2005 год" к настоящему прогнозу социально-экономического развития Волгограда на 2005 год (далее - Прогноз).
В структуре промышленной продукции наибольший удельный вес (около 80%) занимает тяжелая промышленность: топливно-энергетический комплекс, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка. Существенных изменений в структуре производства в 2005 году не произойдет.
Рост объемов производства в сопоставимых ценах по сравнению с 2004 годом предусматривается в отраслях: машиностроении - на 5%, черной металлургии - на 8%, химической и нефтехимической промышленности - на 7%, электроэнергетике - на 1%. Основные показатели развития промышленного комплекса Волгограда в отраслевом разрезе представлены в приложении 1 "Основные показатели социально-экономического развития Волгограда на 2005 год" к настоящему Прогнозу.
Увеличится по сравнению с 2004 годом выпуск следующих видов продукции: труб стальных - на 9,4%, проката черных металлов - в 1,9 раза, хлористого кальция кальцинированного - на 9%, нефтеаппаратуры - на 5%.
Продолжатся реконструкция и расширение производств в обществе с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка", закрытом акционерном обществе (далее - ЗАО) "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" (одной из главных задач, стоящих перед специалистами завода, является доведение выпуска жидкой стали в 2005 году до 1 млн. т), ЗАО "Научно-производственное объединение "Европа-Биофарм", предусматривающие выпуск конкурентоспособной импортозамещающей продукции.
Намечена реализация инвестиционных проектов в отраслях топливно-энергетического, металлургического, машиностроительного комплексов, химической и нефтехимической промышленности при условии их финансирования за счет всех источников, в том числе: создание производства диоксида титана на открытом акционерном обществе (далее - ОАО) "Химпром", организация производства кристаллического магния на ЗАО "Бишофит-Авангард".
Предусматривается повышение эффективности работы всех видов транспорта за счет улучшения экономической ситуации в Волгограде (приложение 1 "Основные показатели социально-экономического развития Волгограда на 2005 год"). Прогнозируемый объем перевозок грузов всеми видами транспорта составит 24,7 млн. т и увеличится на 13% к уровню 2004 года.
Число перевезенных пассажиров в 2005 году возрастет на 7% к уровню 2004 года и составит 495 млн. человек. Получат развитие новые маршрутные схемы. Продолжатся восстановление и обновление изношенного подвижного состава трамвайно-троллейбусного парка. Увеличится пробег вагонов городского электрического транспорта в соответствии с приложением 4 "Прогноз сетевых и эксплуатационных показателей сферы коммунального хозяйства Волгограда на 2005 год" к настоящему Прогнозу.
В 2005 году будет осуществляться финансирование строительства 2-й очереди линии скоростного трамвая из федерального бюджета по отрасли "Метростроение".

2. Экология

Реализация мероприятий по охране окружающей среды позволит обеспечить в 2005 году экологическую безопасность в Волгограде и оптимизировать экологическую политику.
Объем инвестиций, направленных предприятиями и организациями на природоохранные мероприятия в 2005 году, составит более 560 млн. рублей. Из них ООО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" планирует выделить 243,4 млн. рублей на оборудование, сокращающее выбросы вредных веществ в окружающую среду, ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" - 74,0 млн. рублей, ОАО "Филиал Сибирско-Уральской алюминиевой компании "Волгоградский алюминиевый завод" - 98,8 млн. рублей, ОАО "Химпром" - 32,6 млн. рублей и т.д. Внедрение установок по вовлечению отходов во вторичную переработку на ОАО "Химпром" и ООО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" позволит сократить объем отходов, размещаемых в природной среде.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают в себя строительство и модернизацию газоочистных установок, установок по утилизации отходящих газов с повторным использованием их в технологических циклах.
Водоохранные мероприятия предусматривают перевод ряда цехов промышленных предприятий на оборотное водоснабжение, строительство локальных очистных сооружений, канализационных систем.

3. Предпринимательство

В 2005 году прогнозируется рост количества субъектов предпринимательства: юридических лиц - до 7,8 тысячи и индивидуальных предпринимателей - до 44 тысяч.
По видам деятельности малый и средний бизнес охватил практически все отрасли экономики. Отраслевая структура предпринимательства Волгограда в последние годы практически не меняется: наибольшее число предприятий действует в сфере торговли и общественного питания, строительстве. Успешно развивается предоставление информационных услуг и услуг связи. В 2005 году планируется увеличение доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере платных услуг населению.
Развитие предпринимательства предусматривает насыщение потребительского рынка разнообразной продукцией. Субъекты предпринимательства Волгограда производят и реализуют мясную и цельномолочную продукцию, колбасные и хлебобулочные изделия, лакокрасочные и строительные материалы, мебель, швейные изделия и ряд другой продукции.
Наряду с позитивными моментами существует целый ряд факторов, сдерживающих развитие предпринимательства в Волгограде: отсутствуют механизмы финансово-имущественной поддержки сферы малого и среднего бизнеса; недостаточно эффективна и не скоординирована деятельность объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и др.
Для решения проблем развития предпринимательства необходимо предпринять действия по следующим основным направлениям:
усовершенствование нормативной правовой базы, регулирующей развитие малого предпринимательства в Волгограде;
улучшение ситуации с информационным обеспечением предпринимательства;
разработка и внедрение системы кредитно-финансовой и имущественной поддержки предпринимательства;
повышение эффективности функционирования инфраструктуры поддержки предпринимательства;
разработка и осуществление мероприятий по продвижению на межрегиональные и международные товарные рынки продукции местных предпринимателей-товаропроизводителей;
внедрение инновационных технологий в предпринимательстве.
Для обеспечения развития малого и среднего бизнеса в Волгограде разработана программа развития предпринимательства (пункт 19 приложения 7 "Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию в 2005 году"). Выполнение запланированных мероприятий позволит создать предпосылки формирования благоприятной среды для развития предпринимательства на территории Волгограда.

4. Инвестиции

В 2005 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования прогнозируется в размере 9,27 млрд. рублей.
В части активизации инвестиционной деятельности на территории Волгограда администрацией Волгограда определяются следующие основные задачи:
совершенствование нормативной правовой базы, способствующей привлечению инвестиций в экономику Волгограда;
улучшение инвестиционного имиджа Волгограда;
расширение и совершенствование информационной базы инвестиционных проектов предприятий Волгограда, привлечение внимания российских и иностранных инвесторов к наиболее перспективным отраслям производства;
обеспечение участия Волгограда в реализации целевых федеральных и областных программ;
конкурсное размещение муниципального заказа на предприятиях Волгограда, содействие в получении предприятиями государственного заказа;
развитие инфраструктуры, обеспечивающей привлечение инвестиций.
В 2005 году будут привлечены инвестиции из федерального бюджета по отрасли "Метростроение" на строительство 2-й очереди линии скоростного трамвая в сумме 21,1 млн. рублей, а также 41,2 млн. рублей - на строительство канализационных очистных сооружений на о. Голодном по федеральной целевой программе "Юг России", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 581 "О федеральной целевой программе "Юг России" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2004 № 772). Соответственно, такие же суммы будут выделены для софинансирования строительства данных объектов из бюджета Волгограда.

5. Строительство

В 2005 году около 325 млн. рублей из бюджета Волгограда будут направлены на капитальное строительство. Из них 130,2 млн. рублей предусмотрены на софинансирование проекта по реконструкции системы муниципального теплоснабжения Краснооктябрьского района Волгограда.
Капитальные вложения в основном будут сосредоточены на завершении строительства ранее начатых объектов и погашении задолженности прошлых лет согласно приложению 3 "Прогноз капитальных вложений по заказу администрации Волгограда на 2005 год" к настоящему Прогнозу.
Планируется закончить реконструкцию зданий:
для муниципального учреждения здравоохранения "Поликлиника № 9" в Тракторозаводском районе по наб. Волжской Флотилии, 25;
для муниципального образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 2 смешанного вида Дзержинского района Волгограда (II очередь);
для муниципального учреждения здравоохранения "Дом ребенка специализированный" в Центральном районе Волгограда.
Будет введен в эксплуатацию спортивно-учебный корпус муниципального образовательного учреждения среднего профессионального образования "Волгоградский медицинский колледж № 2", начата реконструкция спортивного комплекса "Зенит" в Краснооктябрьском районе Волгограда. Начнется строительство здания для муниципального образовательного учреждения школа-интернат № 11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Красноармейского района Волгограда (II очередь). Продолжится реконструкция корпуса № 5 муниципального учреждения здравоохранения "Клиническая инфекционная больница № 21" в Центральном районе Волгограда, газификация частного сектора, строительство канализационно-насосной станции - 7. Будет введен в эксплуатацию ливневой коллектор вдоль Банного оврага в Краснооктябрьском районе Волгограда. Планируется выполнить проектно-изыскательские работы на строительство зданий женских консультаций в Советском и Тракторозаводском районах Волгограда.
В 2005 году сохранятся темпы строительства жилья, будут введены в эксплуатацию не менее 290 тыс. кв. м общей площади.
Администрация Волгограда планирует активизировать решение жилищной проблемы жителей Волгограда. Разработан пакет документов, устанавливающий механизм ипотечного кредитования граждан на территории Волгограда, что позволит в текущем году приступить к реализации Муниципальной программы ипотечного кредитования жителей Волгограда для приобретения жилья на 2004 - 2007 годы и Положения о порядке выдачи и погашения ипотечного займа, предоставляемого гражданам, проживающим на территории Волгограда, принятых Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов от 09.06.2004 № 72/1383. Объем бюджетного финансирования на эти цели составит 20 млн. рублей.
Помимо продолжения строительства начатых объектов коммунального назначения, предусматривается проектирование строительства крупнейших объектов природоохранного значения (дюкерный переход через р. Волгу на о. Голодном, хозяйственно-бытовой коллектор вдоль Проломного оврага, берегоукрепительные и противооползневые мероприятия на участке Южного водозабора и др.). Наличие проектно-сметной документации позволит в дальнейшем решать вопросы по включению данных объектов в федеральные целевые программы.

6. Потребительский рынок

Стабилизация социально-экономического положения, рост платежеспособности населения Волгограда обеспечат дальнейшее развитие потребительского рынка и значительный рост объемов продаж товаров и предоставленных услуг.
По прогнозной оценке оборот розничной торговли в 2005 году составит 59,5 млрд. рублей, или 116% к уровню 2004 года в сопоставимых ценах.
Оборот общественного питания прогнозируется в объеме 1850,0 млн. рублей, или 115% к уровню 2004 года в сопоставимых ценах.
Объем платных услуг населению Волгограда составит 25,0 млрд. рублей, или 109% к уровню 2004 года в сопоставимых ценах.
Программой развития потребительского рынка Волгограда на 2005 год предусматривается:
совершенствование системы товаропроводящей сети путем укрупнения специализированного оптового звена, функционирование постоянно действующих ярмарочно-выставочных комплексов;
развитие торговой сети и предприятий общественного питания;
упорядочение мелкорозничной торговли;
увеличение объема продаж в стационарных торговых предприятиях;
реализация мер, направленных на увеличение доходной части бюджета Волгограда за счет повышения эффективности работы предприятий и недопущения случаев уклонения от уплаты налогов и неналоговых платежей.
Потребительский рынок является развивающейся отраслью. Наряду с ростом товарооборота возрастут налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

7. Финансовые ресурсы

Стабилизация и улучшение экономической ситуации способствуют увеличению финансовых ресурсов на территории Волгограда (финансовый баланс представлен в приложении 2 "Финансовый баланс территории Волгограда").
Сумма налоговых и неналоговых поступлений во все уровни бюджета в 2005 году составит 20,8 млрд. рублей (рост 118,7% к уровню 2004 года). Поступления налоговых платежей увеличатся на 17,4% по сравнению с уровнем 2004 года и составят 19,8 млрд. рублей.
Стабилизация и улучшение финансово-хозяйственных результатов предприятий Волгограда позволяют прогнозировать увеличение поступлений по налогу на прибыль на 22,6% по сравнению с 2004 годом.
Увеличение заработной платы на 39% к аналогичному периоду прошлого года, а также снижение просроченной задолженности на 10% позволят увеличить поступления налога на доходы физических лиц на 28,7% по сравнению с 2004 годом.
Возрастут поступления налога на имущество на 16,5% в связи с вводом новых объектов, заменой оборудования, а также отчуждением прав собственности.
Очередное перераспределение нормативов отчислений регулирующих налогов, а также изменение в финансировании отраслей социальной сферы за счет бюджетов высших уровней привели к сокращению доходной базы бюджета Волгограда. В 2005 году она должна составить 4,65 млрд. рублей, из них 1,0 млрд. рублей - неналоговые доходы. Доля налоговых поступлений в бюджет Волгограда от общей суммы сборов на территории Волгограда в 2005 году сократится до 18,4% против 24% в 2004 году.
Доходная часть бюджета Волгограда может быть увеличена за счет эффективного использования муниципального имущества, а также активного привлечения средств во внебюджетные фонды.

8. Муниципальный сектор экономики

Стоимость муниципального имущества с учетом проведенной переоценки на начало 2005 года составила 41,5 млрд. рублей. Это объясняется значительным сокращением передачи в муниципальную собственность объектов социально-культурного и коммунального назначения от предприятий, не входящих в муниципальный сектор экономики. При этом стоимость имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями, уменьшилась на 1 млрд. рублей за счет передачи части имущества в казну, амортизации, сокращения количества муниципальных предприятий: ликвидации (в частности, муниципального унитарного предприятия бытового обслуживания населения "Спарта", муниципального унитарного предприятия "Волгоградский комбинат специализированного производства "Кербер") и приватизации 45 муниципальных унитарных предприятий в 2004 году.
Консолидированные поступления в бюджет Волгограда от хозяйственной деятельности муниципальных предприятий в 2005 году должны составить 46,8 млн. рублей (41,8% к уровню 2004 года).
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Волгограда на 2005 год поступления от оказания платных услуг муниципальными учреждениями должны составить около 421,42 млн. рублей.
Кроме того, муниципальные учреждения являются для бюджета Волгограда источником налоговых поступлений в части уплаты подоходного налога, который в соответствии с оценкой должен составить в 2005 году около 15,5 млн. рублей. Составной частью муниципального сектора экономики является нежилой муниципальный фонд. В 2004 году общая площадь нежилого муниципального фонда составила 877,1 тыс. кв. м, из них передано в аренду 532,6 тыс. кв. м. Большинство помещений включено в план (программу) приватизации, доход от реализации которых в 2005 году ожидается в сумме 350,5 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2005 Волгоград является акционером 20 акционерных обществ. Сумма средств, полученная в 2004 году бюджетом Волгограда от продажи пакета акций, составила 41,6 млн. рублей. Общий пакет акций, находящийся в муниципальной собственности, оценивается по номинальной стоимости на сумму 48,99 млн. рублей.
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Волгограда в 2005 году налоговые поступления в бюджет Волгограда от деятельности акционерных обществ с участием Волгограда составят около 20 млн. рублей. Ожидаемый размер дивидендов от деятельности акционерных обществ в 2005 году должен составить около 5,0 млн. рублей.
В рекламно-информационном оформлении Волгограда в 2005 году планируется переход от экстенсивного пути развития рекламного рынка к интенсивному. Максимально выгодное и эффективное использование объектов муниципальной собственности для распространения наружной рекламы позволит пополнить доходную часть бюджета Волгограда.

9. Уровень жизни населения

Объем денежных доходов населения на 2005 год (приложение 6 "Денежные доходы и расходы населения") прогнозируется в сумме 101,0 млрд. рублей и возрастет на 15,4% по сравнению с 2004 годом. Фонд оплаты труда прогнозируется в сумме 38,3 млрд. рублей и возрастет на 39% по сравнению с 2004 годом, доля его составит 37,9% от общих доходов. Пенсии и пособия составят 14,6 млрд. рублей, увеличатся на 17,9%, их доля в общих доходах населения составит 14,4%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения возрастут на 10,3% по сравнению с 2004 годом.
Объем денежных расходов и сбережений населения на 2005 год прогнозируется в сумме 101,8 млрд. рублей и увеличится на 15,9% к уровню 2004 года. Доля покупки товаров и оплаты услуг населения в общих расходах составит 84,8%, или 86,35 млрд. рублей, темп ее роста составит 14,9% к уровню 2004 года. Прирост расходов населения Волгограда в 2005 году на сбережения, приобретение недвижимости, валюты, ценных бумаг составит 31,1% к уровню 2004 года, или 9150,0 млн. рублей, в соответствии с приложением 6 "Денежные доходы и расходы населения" к настоящему Прогнозу.
Стабильная экономическая ситуация позволит населению использовать кредиты и займы на приобретение дорогостоящих товаров и недвижимости.

10. Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2005 году администрацией Волгограда будут продолжены работы по совершенствованию существующей системы предоставления услуг с учетом изменений в жилищном законодательстве.
С введением Жилищного кодекса Российской Федерации вменяется в обязанность собственникам помещений в многоквартирном доме выбор одного из определенных законодательством способов управления жильем. У граждан расширяются права и возможности влияния на качество оказываемых услуг и выполняемых работ по управлению жильем, его содержанию и ремонту посредством регулирования размера оплаты за жилье и коммунальные услуги. Будут осуществлены мероприятия по реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации.
Для реализации требований Жилищного кодекса Российской Федерации администрацией Волгограда будут созданы равные условия управления жильем любыми управляющими компаниями независимо от формы собственности, разработаны и утверждены следующие документы:
примерное положение о порядке открытого конкурсного отбора подрядных организаций на проведение работ по техническому обслуживанию (для использования собственниками жилья) и управляющих организаций для управления многоквартирными домами;
положение о муниципальном общежитии Волгограда;
договор технического обслуживания и предоставления коммунальных услуг собственникам жилья.
В целях поддержания жилищного фонда в технически исправном состоянии в 300 домах планируется произвести капитальный ремонт и в 1100 жилых домах - текущий. Согласно приложению 5 "Прогноз эксплуатации жилищного хозяйства Волгограда на 2005 год" к настоящему Прогнозу планируется выполнить работы по замене и ремонту 298 лифтов. Продолжится реконструкция балконов и лоджий. Намечено отремонтировать 500 подъездов.
В 2005 году продолжится реализация энергосберегающих мероприятий, в том числе установка контрольных приборов учета. Для подготовки к новому отопительному сезону будут осуществлены мероприятия по замене, ремонту тепловых и водопроводно-канализационных сетей, котлов, теплообменников, электродвигателей, задвижек, люков и т.д.
Для улучшения экологии территории Волгограда будет продолжена работа по посадке и восстановлению существующих зеленых насаждений, замене поливочного водопровода, а также цветочному оформлению площадей и скверов.
В 2005 году городская телефонная сеть увеличится на 44,0 тыс. номеров, 17,2 тыс. телефонов будут установлены в квартирах волгоградцев.
Намечено газифицировать сетевым газом около 700 индивидуальных домовладений (приложение 4 "Прогноз сетевых и эксплуатационных показателей сферы коммунального хозяйства Волгограда на 2005 год").

11. Социальная защита населения

Улучшение финансово-экономических результатов деятельности хозяйствующих субъектов Волгограда, рациональное использование бюджетных средств позволят в 2005 году достичь позитивных сдвигов в социальной политике.
Целями муниципальной социальной политики являются достижение условий достойного существования жителей Волгограда, повышение уровня и качества их жизни.
Основными направлениями муниципальной социальной политики в 2005 году будут: создание единой системы информационного обеспечения органов социальной защиты населения Волгограда, включающей базы данных по всем социально уязвимым слоям населения Волгограда; дифференциация социально незащищенных групп населения Волгограда для организации им эффективной помощи; реализация общегородских социальных программ.
Проектом бюджета Волгограда на социальную политику предусмотрено более 660 млн. рублей. Эти средства будут направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной помощи; проведение ремонтных работ в ряде районных центров социальной помощи и реабилитации; открытие новых отделений социального обслуживания; оказание адресной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и малообеспеченным жителям Волгограда; реализацию мероприятий по социальной поддержке малоимущих категорий населения Волгограда (в том числе жилищные субсидии); проведение комплекса мероприятий по переходу на новый порядок предоставления льгот и ежемесячных денежных выплат.

12. Здравоохранение

Проектом бюджета Волгограда на развитие системы здравоохранения предусмотрены 837,6 млн. рублей, в том числе на реализацию программ системы здравоохранения - более 40 млн. рублей. Финансирование отрасли составляет около 40% от потребности. Частично проблемы, накопившиеся за предыдущие годы, будут решаться за счет средств, полученных за оказанные платные услуги.
Первоочередной задачей для обеспечения населения качественной медицинской помощью в 2005 году является проведение полного капитального ремонта аварийных зданий, сооружений и инженерных систем муниципальных учреждений здравоохранения.
Экономию финансовых средств, полученную за счет перевода части медицинской помощи из стационара в поликлиники, планируется направить на повышение эффективности лечебно-профилактической работы и качества лечения в каждом конкретном случае. Одновременно будет решаться задача приближения первичной медицинской помощи к населению.
Концепцией развития здравоохранения в 2005 году предусматривается перенос основных объемов медицинской помощи на первичное звено ее оказания как с целью более эффективного использования финансовых средств, так и повышения доступности квалифицированной медицинской помощи. В текущем году будет продолжена работа по переходу к стационарно замещающим видам медицинской помощи - организации работы дневных стационаров, стационаров на дому. В 2005 году планируется сокращение коечного фонда до 80 коек на 10 тысяч населения, вместе с тем намечается увеличение посещений по амбулаторно-поликлиническим учреждениям до 255 посещений в смену.

13. Образование

В 2005 году сохранится сложившаяся в Волгограде образовательная система: количество образовательных учреждений и численность детей в них останется на уровне предыдущего года. Однако происходит перераспределение численности детей между дошкольными и школьными образовательными учреждениями. На протяжении нескольких лет продолжается рост количества детей в учреждениях дошкольного образования, что в дальнейшем приведет к увеличению числа первоклассников в школах Волгограда.
При сохранении тенденции снижения общей численности учащихся ожидается увеличение их численности по ступени 1 - 4-х классов на 2%, по ступени 5 - 9-х классов намечается основное снижение, по ступени 10 - 11-х классов предусматривается небольшой рост, но в перспективе выпуск обучающихся из 11-х классов сохранится на уровне предыдущих лет.
Приоритетными направлениями в системе образования в 2005 году остаются: сохранение сети муниципальных образовательных учреждений и единого муниципального образовательного пространства; обеспечение инновационных процессов, предусмотренных концепцией модернизации образования; совершенствование структуры и качества образования; создание условий сохранения здоровья обучающихся и воспитанников; сохранение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; обеспечение доступности общего образования; повышение инвестиционной привлекательности сферы образования и его ресурсное обеспечение; обеспечение безопасных условий жизнедеятельности участников образовательного процесса, усиление мер по противопожарной безопасности образовательных учреждений; реализация программы информатизации системы образования.
Осуществление этих мер обеспечит выполнение главных целей образовательной политики в Волгограде - укрепление системы общедоступного бесплатного образования и обеспечение качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным перспективным потребностям личности, общества и государства.
В текущем году продолжится реализация городских целевых программ "Профилактика заболеваний и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи образовательных учреждений Волгограда на период 2001 - 2005 годов", принятой Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов и администрации Волгограда от 15.01.2004 № 64/1227/9; "Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Волгограда на 2004 - 2006 годы", принятой Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов и администрации Волгограда от 15.01.2004 № 64/1228/15; "Создание и развитие информационной образовательной системы Волгограда на 2001 - 2005 годы", принятой Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов и администрации Волгограда от 27.06.2001 № 28/410/727.
В настоящее время все школы оснащены компьютерной техникой. В текущем году компьютерные классы будут открыты в детских дошкольных учреждениях, учебно-производственных комбинатах, школах-интернатах. 9 муниципальных образовательных учреждений оснащены системами противопожарной сигнализации, в них созданы безопасные условия нахождения учащихся и воспитанников учреждений дополнительного образования детей. В 2005 году эти работы будут продолжены.
Проектом бюджета Волгограда в 2005 году на отрасль "Образование" предусматривается 1907,6 млн. рублей с учетом субвенций из областного бюджета на заработную плату учителям.

14. Культура

В Волгограде не только полностью сохранена сеть учреждений сферы культуры, но и создано муниципальное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и кино "XXI век" в Дзержинском районе Волгограда.
Для обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры и частичного обновления их материально-технической базы в 2005 году в проекте бюджета Волгограда предусмотрены 97,0 млн. рублей. Эти средства будут направлены на следующие мероприятия: проведение капитального ремонта учреждений культуры; оснащение библиотек новейшими техническими средствами, что позволит провести компьютеризацию и автоматизацию информационно-библиотечных процессов, создаст дополнительные рабочие автоматизированные места; обновление библиотечного фонда (особенно справочно-информационной и периодической литературой, наиболее востребованной учащимися, студентами и малоимущими жителями Волгограда); обновление оборудования и музыкальных инструментов в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере искусства, проведение в них косметического ремонта; проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках и мемориалах воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год); приобретение музыкальных инструментов, звукового и светового оборудования для муниципального учреждения культуры Волгоградский муниципальный музыкальный театр.

15. Молодежная политика

Реализация молодежной политики в Волгограде осуществляется по следующим основным направлениям: воспитание молодого поколения в духе патриотизма и уважения культурных традиций своего народа; содействие в социальной адаптации молодежи, создание условий для ее всестороннего развития и занятости; поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы; поддержка общественной деятельности молодежи; пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и подростковой преступности, наркомании и алкоголизма.
На реализацию молодежной политики в 2005 году проектом бюджета Волгограда предусматривается более 46 млн. рублей. Продолжится выполнение целевой программы реализации государственной молодежной политики на территории Волгограда "Молодежь Волгограда" на 2003 - 2005 годы, принятой Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов и администрации Волгограда от 13.01.2003 № 48/914/35.
Особое внимание будет уделено поддержке молодых семей путем: предоставления психолого-педагогических и информационных услуг; юридического консультирования; льготного и ипотечного кредитования для обеспечения их жильем. Заканчивается разработка программы "Молодежное жилье на территории Волгограда".
Сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи, формирование культурных ценностей планируются через проведение конкурсно-фестивальных мероприятий, поддержку молодежных творческих коллективов.
В 2005 году будет продолжена организация летнего отдыха детей и молодежи. Основные формы - проведение профильных загородных оздоровительных смен для воспитанников подростковых клубов Волгограда, ставших победителями и лауреатами городских соревнований и конкурсов, активных членов детских и молодежных общественных организаций Волгограда.
Проведение профильных молодежных смен планируется на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" - единственного муниципального лагеря, который расположен в черте города в экологически чистом месте - заказнике Чапурниковская балка.
Для развития интеллектуального, творческого и духовного потенциала студенчества осуществляется поддержка студенческих клубов, работающих в учебных заведениях, учреждена стипендия города-героя Волгограда. Такую стипендию в 2005 году получат 68 молодых людей, добьющихся признанных успехов в профессиональном образовании и общественной деятельности.
Реализация позитивных форм молодежного досуга вместе с организацией индивидуальной работы направлены на профилактику девиантного поведения и социальную адаптацию молодежи. Ведущими направлениями данного вида деятельности являются: пропаганда здорового образа жизни, проведение групповых и индивидуальных консультаций, серий профилактических мероприятий в начальных и средних профессиональных учебных заведениях для учащихся, родителей и педагогов.

16. Физическая культура и спорт

Основными задачами администрации Волгограда в области развития физической культуры, спорта и туризма в 2005 году являются увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, улучшение физической подготовленности и физического развития населения Волгограда, достойное выступление волгоградских спортсменов на российских и международных соревнованиях.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в Волгограде будет направлена на увеличение доступных соревнований в массовом спорте. Задачи таких соревнований - стимулирование стремления людей к физкультурно-спортивным ежедневным занятиям; вовлечение в соревновательную деятельность, прежде всего, детей, подростков и молодежи.
На 2005 год проектом бюджета Волгограда на эти цели предусмотрены 52,6 млн. рублей. Эти средства позволят обеспечить учебно-спортивную, спортивно-массовую и оздоровительную работу; содержание, реконструкцию спортивной материально-технической базы; содержание муниципальных спортивных учреждений; развитие туризма.

17. Общественная безопасность и правопорядок

Цели администрации Волгограда в области безопасности, в частности в сфере обеспечения правопорядка, заключаются в удержании контроля над криминальной ситуацией; концентрации сил и средств правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств в борьбе с преступностью и коррупцией; снижении темпа роста тяжких преступлений и повышении их раскрываемости; обеспечении безопасности людей на улицах и в других общественных местах; защите граждан от нарушений законности; улучшении материально-технического оснащения подразделений органов внутренних дел (в том числе службы участковых милиционеров). Предусматривается участие администрации Волгограда в комплексных мерах по борьбе с преступностью, противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту, а также материально-техническому обеспечению и развитию спасательного отряда в Волгограде.
Для активизации работы добровольной народной дружины в Волгограде, основными направлениями деятельности которой являются предупреждение правонарушений и охрана правопорядка, в проекте бюджета Волгограда предусмотрены более 2,7 млн. рублей.
В целях укрепления общественной безопасности и правопорядка Волгоградским городским Советом народных депутатов и администрацией Волгограда были приняты Постановления от 19.06.2002 № 40/672/686 "О Программе предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью в Волгограде на 2002 - 2005 годы", от 30.12.2004 № 10/166/2014 "О Программе взаимодействия и оказания шефской помощи воинским частям, учреждениям, ветеранским и молодежным военно-патриотическим организациям и правоохранительным органам на 2005 год".
В проекте бюджета Волгограда предусмотрено около 5 млн. рублей на развитие и оказание помощи управлению внутренних дел Волгограда, которые будут направлены на приобретение специальных средств; создание компьютерной сети для дежурных служб управления внутренних дел и районных управлений и отделов внутренних дел; строительство и капитальный ремонт административных зданий и помещений органов внутренних дел; обеспечение органов внутренних дел современными автотранспортными средствами и средствами связи.
Основными целями администрации Волгограда в сфере противопожарной безопасности являются создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в Волгограде; снижение уровня гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров; укрепление материально-технической базы подразделений пожарной охраны. В соответствии с целевой программой "Пожарная безопасность города-героя Волгограда" на 2002 - 2005 годы, принятой Постановлением Волгоградского городского Совета народных депутатов и администрации Волгограда от 04.06.2002 № 40/673/584, продолжается планомерная установка систем противопожарной сигнализации в детских садах, учебных заведениях, больничных учреждениях.
В 2005 году необходимо реализовать комплекс мероприятий: по ремонту зданий пожарных депо Волгограда, пожарных водоемов; обработке огнезащитным составом сгораемых конструкций; содержанию муниципальных постов пожарной охраны; организации обучения населения правилам пожарной безопасности и др.

18. Автомобильные дороги и безопасность дорожного движения

Протяженность улично-дорожной сети Волгограда составляет 1536,4 км, на которой расположено 8 мостов, 14 путепроводов, 14 подземных пешеходных переходов. Конфигурация улично-дорожной сети имеет линейную структуру, пропускная способность основных магистралей города практически исчерпана. Необходимо продолжить разработку комплексной транспортной схемы Волгограда, которая включает в себя изменение структуры дорожной сети, перераспределение транспортных потоков, вывод транзитного транспорта из городской черты.
Эксплуатация дорог Волгограда без достаточных финансовых вложений в их содержание и ремонт привела к тому, что большая их часть требует реконструкции. Ремонт дорог будет осуществляться во всех районах Волгограда. Планируется отремонтировать 400,0 тыс. кв. м дорожного покрытия. Будут ремонтироваться III Продольная объездная магистраль, ул. им. Александрова, ул. Триумфальная, ул. Аллея Героев, ш. Авиаторов, ул. Кузнецкая, пр-кт Университетский, ул. им. Кирова, 2-я Продольная магистраль в Кировском районе Волгограда, ул. им. Фадеева, ул. Лазоревая. Продолжатся строительство и ощебенение дорог в частном секторе. Вместе с тем требуется разработка и реализация комплекса мероприятий по контролю качества дорожных работ и выполнению гарантийных обязательств подрядчиками.
Состояние дорог Волгограда прямо связано с безопасностью движения. Ежегодный прирост транспортных средств в Волгограде составляет 10 - 15%. Примерно в таких же пропорциях растет аварийность на дорогах. Особую тревогу вызывает травматизм детей в дорожно-транспортных происшествиях. В связи с этим в 2005 году будет продолжена реализация мероприятий по совершенствованию организации безопасного дорожного движения на территории Волгограда.
Продолжатся работы по совершенствованию дислокации дорожных знаков и разметки на дорогах Волгограда. В целях совершенствования регулирования дорожного движения планируется продолжить: замену светофорных объектов на светодиодные, установку сертифицированных комплектов пластиковых конструкций "лежачий полицейский", расположенных вблизи детских образовательных учреждений. На наиболее аварийно-опасных участках дорог действующие ртутные светильники будут заменены на натриевые (желтого цвета). Планируется за счет различных источников приобрести 8 радиолокационных приборов измерения скорости движения.
Совместно с Администрацией Волгоградской области прорабатывается вопрос о передаче автобусных предприятий, расположенных на территории Волгограда, в муниципальную собственность. Это позволит оперативно решать проблемы перевозки пассажиров на территории Волгограда.

19. Заключительные положения

Предусматриваемые меры позволят сохранить позитивные тенденции социально-экономического развития Волгограда и создать условия для обеспечения качественного развития экономики и социальной сферы в 2005 году.

Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ





Приложение 1
к прогнозу
социально-экономического
развития Волгограда
на 2005 год,
принятому Постановлением
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛГОГРАДА НА 2005 ГОД

   -------------------------T-----------T--------T--------T---------¬

¦ Наименование показателя¦ Единица ¦2003 год¦2004 год¦2005 год ¦
¦ ¦ измерения ¦ (отчет)¦ (отчет)¦(прогноз)¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Промышленность ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Производство ¦
¦промышленной ¦
¦продукции (работ, услуг) ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦в действующих ценах ¦млн. руб. ¦42990,6 ¦53682,0 ¦ 59200,0 ¦
¦каждого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 99,6 ¦ 106,9 ¦ 107,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦по отраслям ¦
¦промышленности: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦электроэнергетика ¦млн. руб. ¦ 3663,5 ¦ 3271,5 ¦ 4070,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 108,5 ¦ 95,8 ¦ 101,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦топливная промышленность¦млн. руб. ¦ 7900,0 ¦ 8400,0 ¦ 9040,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 91,8 ¦ 107,7 ¦ 102,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦черная металлургия ¦млн. руб. ¦ 4521,1 ¦ 8376,8 ¦ 9590,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 110,7 ¦ 139,6 ¦ 108,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦цветная металлургия ¦млн. руб. ¦ 4063,0 ¦ 6341,6 ¦ 7000,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 101,6 ¦ 100,2 ¦ 101,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦химическая ¦млн. руб. ¦ 6487,1 ¦ 8211,7 ¦ 9400,0 ¦
¦и нефтехимическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 100,6 ¦ 98,8 ¦ 107,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦машиностроение ¦млн. руб. ¦ 6668,9 ¦ 8288,6 ¦ 8780,0 ¦
¦и металлообработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 99,8 ¦ 110,3 ¦ 105,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦лесная, ¦млн. руб. ¦ 433,2 ¦ 597,7 ¦ 560,0 ¦
¦деревообрабатывающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и целлюлозно-бумажная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 108,6 ¦ 117,3 ¦ 103,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦промышленность ¦млн. руб. ¦ 1642,1 ¦ 2125,8 ¦ 2300,0 ¦
¦строительных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 106,5 ¦ 107,7 ¦ 106,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦легкая промышленность ¦млн. руб. ¦ 92,4 ¦ 93,4 ¦ 115,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 87,8 ¦ 73,2 ¦ 94,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦пищевая промышленность ¦млн. руб. ¦ 6420,0 ¦ 7370,8 ¦ 8000,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦индекс физического ¦в % к ¦ 98,8 ¦ 103,9 ¦ 102,0 ¦
¦объема производства ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦промышленной продукции ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Транспорт ¦ ¦
+------------------------T-----------+--------T--------T---------+
¦Объем перевезенных ¦млрд. т ¦ 19,4 ¦ 21,8 ¦ 24,7 ¦
¦грузов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ ¦в % к ¦ 108,2 ¦ 112,0 ¦ 113,0 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Перевозка пассажиров ¦млн. пас. ¦ 519,1 ¦ 461,3 ¦ 495,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ ¦в % к ¦ 94,1 ¦ 96,0 ¦ 107,3 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Инвестиции в ценах ¦млн. руб. ¦ 7852,0 ¦ 8165,7 ¦ 9270,0 ¦
¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 106,0 ¦ 104,0 ¦ 105,0 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Ввод жилья ¦тыс. кв. м ¦ 183,3 ¦ 285,3 ¦ 290,0 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Труд ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦Численность трудовых ¦тыс. чел. ¦ 593,0 ¦ 585,9 ¦ 579,8 ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Численность занятых ¦тыс. чел. ¦ 383,1 ¦ 390,0 ¦ 400,0 ¦
¦в экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в том числе: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦в материальном ¦тыс. чел. ¦ 266,2 ¦ 279,0 ¦ 281,3 ¦
¦производстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в непроизводственной ¦тыс. чел. ¦ 116,9 ¦ 111,0 ¦ 118,7 ¦
¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Численность безработных ¦тыс. чел. ¦ 11,2 ¦ 11,5 ¦ 11,8 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Оборот розничной ¦млн. руб. ¦39448,0 ¦52492,9 ¦ 59500,0 ¦
¦торговли в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 117,2 ¦ 121,4 ¦ 116,0 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Оборот общественного ¦млн. руб. ¦ 1158,2 ¦ 1397,9 ¦ 1850,0 ¦
¦питания в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 120,0 ¦ 107,2 ¦ 115,0 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Объем платных услуг ¦млн. руб. ¦16957,8 ¦21252,8 ¦ 25000,0 ¦
¦населению в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 111,0 ¦ 114,9 ¦ 109,0 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Муниципальный сектор ¦
¦экономики ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦Количество муниципальных¦единиц ¦ 217 ¦ 150 ¦ 100 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Выручка от реализации ¦млн. руб. ¦ 4223,6 ¦ 2213,0 ¦ 1500,0 ¦
¦товаров, продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Балансовая прибыль ¦млн. руб. ¦ 64,4 ¦ 51,22¦ 30,0 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Налоговые поступления ¦млн. руб. ¦ 25,3 ¦ 12,0 ¦ 7,2 ¦
¦от прибыли муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в том числе в бюджет ¦млн. руб. ¦ 2,7 ¦ 1,3 ¦ 0,7 ¦
¦Волгограда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Среднесписочная ¦чел. ¦24970 ¦15000 ¦ 10000 ¦
¦численность работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Среднемесячная ¦руб. ¦ 4358 ¦ 4500 ¦ 4600 ¦
¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦одного работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Годовой фонд оплаты ¦млн. руб. ¦ 1305,8 ¦ 810,0 ¦ 552,0 ¦
¦труда работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Налоги с физических лиц,¦млн. руб. ¦ 626,8 ¦ 388,8 ¦ 265,0 ¦
¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиях (подоходный¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и единый социальный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Подоходный налог ¦млн. руб. ¦ 347,3 ¦ 215,5 ¦ 146,8 ¦
¦с работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в том числе в бюджет ¦млн. руб. ¦ 173,7 ¦ 107,7 ¦ 44,0 ¦
¦Волгограда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Охрана окружающей среды ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦Инвестиции в основной ¦млн. руб. ¦ 149,1 ¦ 147,19¦ 561,04¦
¦капитал, направленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на охрану окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦среды и рациональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использование природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов, за счет всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в сопоставимых ценах ¦в % к ¦ 112 ¦ 98 ¦в 3,8 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦раза ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Объем предотвращенного ¦млн. руб. ¦ 155,1 ¦ 199,1 ¦ 57,3 ¦
¦экологического ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Объем сброса ¦млн. куб. м¦ 115,11¦ 157,75¦ 160,43¦
¦загрязненных сточных вод¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ ¦в % к ¦ 102 ¦ 102 ¦ 102 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Объем вредных веществ, ¦тыс. т ¦ 393,94¦ 420,00¦ 420,00¦
¦выбрасываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в атмосферный воздух ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и передвижными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источниками загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ ¦в % к ¦ 106 ¦ 105 ¦ 100 ¦
¦ ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-----------+--------+--------+----------


Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ





Приложение 2
к прогнозу
социально-экономического
развития Волгограда
на 2005 год,
принятому Постановлением
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА

   -------------------------T-----------T--------T--------T---------¬

¦ Наименование показателя¦ Единица ¦2003 год¦2004 год¦2005 год ¦
¦ ¦ измерения ¦ (отчет)¦ (отчет)¦(прогноз)¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Доходы ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦Прибыль (убыток) - ¦млн. руб. ¦ 7780,0¦ 10672,0¦ 12200,0¦
¦сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в том числе: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦ прибыль прибыльных ¦млн. руб. ¦ 11400,0¦ 12810,0¦ 14200,0¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Амортизационные ¦млн. руб. ¦ 3300,0¦ 3600,0¦ 3800,0¦
¦отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Налоговые доходы (без ¦млн. руб. ¦ 11694,7¦ 12976,7¦ 14785,0¦
¦налога на прибыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦из них: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦ налог на добавленную ¦млн. руб. ¦ 4977,2¦ 5129,7¦ 5600,0¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ акцизы ¦млн. руб. ¦ 2903,7¦ 3467,4¦ 3700,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ подоходный налог ¦млн. руб. ¦ 2671,3¦ 3484,6¦ 4485,0¦
¦с физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ налоги на имущество ¦млн. руб. ¦ 782,2¦ 859,3¦ 1000,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ налог с розничных ¦млн. руб. ¦ 360,3¦ 35,7¦ - ¦
¦продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Неналоговые доходы ¦млн. руб. ¦ 474,0¦ 656,0¦ 1002,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Средства целевых ¦млн. руб. ¦ 352,4¦ 91,0¦ 100,0¦
¦бюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Средства единого ¦млн. руб. ¦ 6612,7¦ 7778,0¦ 8800,0¦
¦социального налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Прочие налоги, сборы ¦млн. руб. ¦ 887,6¦ 1240,7¦ 1873,0¦
¦и пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Итого доходов ¦млн. руб. ¦ 31101,4¦ 37014,4¦ 42560,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Средства, перечисляемые:¦млн. руб. ¦ 11988,1¦ 12857,1¦ 16145,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в федеральный бюджет ¦млн. руб. ¦ 7573,1¦ 7636,0¦ 8753,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в том числе: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦ налог на добавленную ¦млн. руб. ¦ 4977,2¦ 5129,7¦ 5600,0¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ акцизы ¦млн. руб. ¦ 1719,5¦ 1849,9¦ 2220,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ налог на прибыль ¦млн. руб. ¦ 716,3¦ 570,6¦ 850,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в областной бюджет ¦млн. руб. ¦ 4415,0¦ 5221,1¦ 7392,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в том числе: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦ акцизы ¦млн. руб. ¦ 1137,2¦ 1568,6¦ 1480,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ налог на прибыль ¦млн. руб. ¦ 823,4¦ 880,1¦ 1100,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Средства, получаемые ¦млн. руб. ¦ 770,4¦ 824,6¦ 973,0¦
¦от федерального уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦из федерального бюджета ¦млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ дотации и субвенции ¦млн. руб. ¦ - ¦ 28,1¦ - ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ трансферты ¦млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ инвестиции в основной ¦млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦от государственных ¦млн. руб. ¦ 79,6¦ 84,0¦ 93,0¦
¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦из областного бюджета ¦млн. руб. ¦ 690,8¦ 712,5¦ 780,1¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ дотации и субвенции ¦млн. руб. ¦ 690,8¦ 712,5¦ 780,1¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ трансферты ¦млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ субсидии ¦млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦от целевых бюджетных ¦млн. руб. ¦ - ¦ 190,6¦ 100,0¦
¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦инвестиции в основной ¦млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Всего доходов ¦млн. руб. ¦ 19883,7¦ 24981,9¦ 27388,1¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Расходы ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦Расходы предприятий ¦млн. руб. ¦ 8911,0¦ 11755,0¦ 12960,0¦
¦за счет прибыли, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остающейся в их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распоряжении после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаты налога, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦из них: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦ на инвестиции ¦млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦в основной капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ на социальное развитие¦млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Затраты ¦млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦на государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Государственные дотации,¦млн. руб. ¦ 1126,8¦ 1369,7¦ 1335,5¦
¦субсидии, субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦из них на: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦ уголь ¦млн. руб. ¦ 0,6¦ 5,2¦ 0,9¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ сельское хозяйство ¦млн. руб. ¦ 24,9¦ 7,5¦ 13,7¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ жилищно-коммунальное ¦млн. руб. ¦ 985,9¦ 1199,8¦ 1192,8¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ транспорт, связь, ¦млн. руб. ¦ 115,2¦ 162,4¦ 128,1¦
¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ другие субсидии ¦млн. руб. ¦ 0,2¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Расходы на ¦млн. руб. ¦ 9232,8¦ 10974,0¦ 12014,8¦
¦социально-культурную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сферу, финансируемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет бюджета, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств единого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социального налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦из них: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦ образование ¦млн. руб. ¦ 1326,0¦ 1560,7¦ 1905,8¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ здравоохранение, ¦млн. руб. ¦ 902,4¦ 1062,2¦ 871,1¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ культура, искусство, ¦млн. руб. ¦ 59,4¦ 73,2¦ 98,4¦
¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ средства массовой ¦млн. руб. ¦ 4,7¦ 4,9¦ 15,3¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ социальная политика ¦млн. руб. ¦ 6940,3¦ 8273,0¦ 9124,4¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦в том числе: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦ пенсионное обеспечение¦млн. руб. ¦ 5207,7¦ 6200,0¦ 6770,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ государственные ¦млн. руб. ¦ 248,0¦ 411,0¦ 231,5¦
¦пособия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ социальное страхование¦млн. руб. ¦ 740,0¦ 830,0¦ 1080,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ медицинское ¦млн. руб. ¦ 665,0¦ 748,0¦ 950,0¦
¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ обеспечение занятости ¦млн. руб. ¦ 79,6¦ 84,0¦ 93,0¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Расходы за счет средств ¦млн. руб. ¦ 29,2¦ 220,3¦ 240,0¦
¦целевых бюджетных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Расходы на содержание ¦млн. руб. ¦ 21,7¦ 14,1¦ 20,1¦
¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов, судебную власть¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Расходы на содержание ¦млн. руб. ¦ 496,6¦ 538,3¦ 627,3¦
¦органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти (без капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Расходы на обслуживание ¦млн. руб. ¦ 51,6¦ 111,4¦ 140,7¦
¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Прочие расходы ¦млн. руб. ¦ 593,2¦ 407,4¦ 513,2¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Всего расходов ¦млн. руб. ¦ 20462,9¦ 25390,2¦ 27851,6¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Превышение доходов ¦млн. руб. ¦ -579,2¦ -408,3¦ -463,5¦
¦над расходами (+) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходами (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-----------+--------+--------+----------


Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ





Приложение 3
к прогнозу
социально-экономического
развития Волгограда
на 2005 год,
принятому Постановлением
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

ПРОГНОЗ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ЗАКАЗУ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА НА 2005 ГОД

   --------------------------T---------------------------T----------¬

¦ Наименование объекта ¦ Прогноз на 2005 год ¦Примечание¦
¦ +--------T------------------+ ¦
¦ ¦вводная ¦ финансирование ¦ ¦
¦ ¦мощность¦ за счет средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджета Волгограда¦ ¦
¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦
+-------------------------+--------+------------------+----------+
¦Капитальные вложения, ¦ ¦ 324952,0 ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------+------------------+----------+
¦1. Образование ¦ ¦ 26930,0 ¦ ¦
+-------------------------+--------+------------------+----------+
¦2. Здравоохранение ¦ ¦ 22858,0 ¦ ¦
+-------------------------+--------+------------------+----------+
¦3. Коммунальное ¦ ¦ 231922,0 ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+--------+------------------+----------+
¦4. Электротранспорт ¦ ¦ 22283,0 ¦ ¦
+-------------------------+--------+------------------+----------+
¦5. Дорожное строительство¦ ¦ 3814,5 ¦ ¦
+-------------------------+--------+------------------+----------+
¦6. Спорт ¦ ¦ 5000,0 ¦ ¦
+-------------------------+--------+------------------+----------+
¦7. Культура ¦ ¦ 1772,7 ¦ ¦
+-------------------------+--------+------------------+----------+
¦8. Прочее ¦ ¦ 371,8 ¦ ¦
+-------------------------+--------+------------------+----------+
¦9. Жилищное строительство¦ ¦ 10000,0 ¦ ¦
¦(исполнение решений суда)¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+--------+------------------+-----------


Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ





Приложение 4
к прогнозу
социально-экономического
развития Волгограда
на 2005 год,
принятому Постановлением
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

ПРОГНОЗ
СЕТЕВЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СФЕРЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДА
НА 2005 ГОД

   -----------------------------T----------------T--------T---------¬

¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦2004 год¦ 2005 год¦
¦ ¦ измерения ¦(итоги) ¦(прогноз)¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Трамвай ¦
+----------------------------T----------------T--------T---------+
¦Общий пробег вагонов ¦тыс. км ¦ 12895,7¦ 12970,0¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Пробег, приведенный ¦млн. место-км ¦ 1485,3¦ 1494,0¦
¦по вместимости ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Перевозка платных пассажиров¦млн. чел. ¦ 59,0¦ 76,7¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Троллейбус ¦
+----------------------------T----------------T--------T---------+
¦Общий пробег вагонов ¦тыс. км ¦ 12892,4¦ 13310,0¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Пробег, приведенный ¦млн. место-км ¦ 1514,3¦ 1562,0¦
¦по вместимости ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Перевозка платных пассажиров¦млн. чел. ¦ 60,3¦ 77,4¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Водопровод ¦
+----------------------------T----------------T--------T---------+
¦Реализация воды ¦млн. куб. м ¦ 138,4¦ 136,1¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Канализация ¦
+----------------------------T----------------T--------T---------+
¦Пропуск сточных вод ¦млн. куб. м ¦ 110,4¦ 105,9¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Теплоснабжение ¦
+----------------------------T----------------T--------T---------+
¦Реализация тепла ¦тыс. Гкал ¦ 4713,2¦ 4638,0¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Газоснабжение ¦
+----------------------------T----------------T--------T---------+
¦Реализация сетевого газа, ¦млн. куб. м ¦ 2265,3¦ 2354,1¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦в том числе населению ¦млн. куб. м ¦ 338,7¦ 340,3¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Газификация индивидуальных ¦единиц ¦ 676 ¦ 700 ¦
¦домовладений ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Монтаж оборудования АТС ¦номеров ¦ 70000 ¦ 44000 ¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦Установка телефонов: ¦
+----------------------------T----------------T--------T---------+
¦в квартирах ¦единиц ¦ 23019 ¦ 17150 ¦
+----------------------------+----------------+--------+---------+
¦в учреждениях ¦единиц ¦ 1936 ¦ 1870 ¦
L----------------------------+----------------+--------+----------


Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ





Приложение 5
к прогнозу
социально-экономического
развития Волгограда
на 2005 год,
принятому Постановлением
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

ПРОГНОЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДА НА 2005 ГОД

   --------------------------T-------------T------------------------¬

¦ Наименование показателя ¦ Единица ¦ Объем работ ¦
¦ ¦ измерения +------------T-----------+
¦ ¦ ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦
¦ ¦ ¦ (итоги) ¦ (прогноз) ¦
+-------------------------+-------------+------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------+-------------+------------+-----------+
¦Капитальный ремонт ¦млн. руб. ¦ 142,9 ¦ 130,0 ¦
¦жилищного фонда +-------------+------------+-----------+
¦ ¦тыс. кв. м ¦ 25,36 ¦ 40,2 ¦
+-------------------------+-------------+------------+-----------+
¦Текущий ремонт ¦млн. руб. ¦ 319,2 ¦ 643,4 ¦
¦жилищного фонда +-------------+------------+-----------+
¦ ¦тыс. кв. м ¦ 1351,0 ¦ 2289,8 ¦
+-------------------------+-------------+------------+-----------+
¦Текущее содержание ¦млн. руб. ¦ 517,1 ¦ 848,5 ¦
¦жилищного фонда +-------------+------------+-----------+
¦ ¦тыс. кв. м ¦ 17126,0 ¦ 17292,7 ¦
+-------------------------+-------------+------------+-----------+
¦Итого ¦млн. руб. ¦ 979,2 ¦ 1621,9 ¦
L-------------------------+-------------+------------+------------


Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ





Приложение 6
к прогнозу
социально-экономического
развития Волгограда
на 2005 год,
принятому Постановлением
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

   -------------------------T-----------T--------T--------T---------¬

¦ Наименование показателя¦ Единица ¦2003 год¦2004 год¦2005 год ¦
¦ ¦ измерения ¦ (отчет)¦ (отчет)¦(прогноз)¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Доходы, всего ¦млн. руб. ¦ 65173,0¦ 87478,0¦ 101000,0¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ в том числе: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦оплата труда наемных ¦млн. руб. ¦ 22043,0¦ 27550,0¦ 38300,0¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Реальные располагаемые ¦в % к ¦ 111,2¦ 117,5¦ 110,3¦
¦денежные доходы ¦предыдущему¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦году ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Расходы и сбережения, ¦млн. руб. ¦ 67611,0¦ 87855,0¦ 101800,0¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ в том числе: ¦
+------------------------T-----------T--------T--------T---------+
¦покупка товаров и оплата¦млн. руб. ¦ 57529,0¦ 75144,0¦ 86350,0¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦обязательные платежи ¦млн. руб. ¦ 3294,0¦ 5734,0¦ 6300,0¦
¦и разнообразные взносы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦прочие расходы (прирост ¦млн. руб. ¦ 6182,0¦ 6977,0¦ 9150,0¦
¦сбережений во вкладах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ценных бумагах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦недвижимости, валюты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изменение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ссудам и пр.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+--------+--------+---------+
¦Превышение доходов над ¦млн. руб. ¦ -787,0¦ -700,0¦ -800,0¦
¦расходами (+) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходами (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-----------+--------+--------+----------


Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ





Приложение 7
к прогнозу
социально-экономического
развития Волгограда
на 2005 год,
принятому Постановлением
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ
В 2005 ГОДУ

(тыс. рублей)
   ----T--------------------------------------------------T---------¬

¦ № ¦ Наименование программы ¦Объем фи-¦
¦п/п¦ ¦нансиро- ¦
¦ ¦ ¦вания в ¦
¦ ¦ ¦2005 году¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 1.¦Целевая программа "Развитие муниципальной ¦ ¦
¦ ¦информационной системы Волгограда" на 2003 - 2006 ¦ ¦
¦ ¦годы (Постановление Волгоградского городского ¦ ¦
¦ ¦Совета народных депутатов от 10.07.2003 № 60/1130)¦ 25000,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 2.¦Программа предупреждения правонарушений и борьбы ¦ ¦
¦ ¦с преступностью в Волгограде на 2002 - 2005 годы ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 19.06.2002 № 40/672/686) ¦ 3930,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 3.¦Целевая программа реализации государственной ¦ ¦
¦ ¦молодежной политики на территории Волгограда ¦ ¦
¦ ¦"Молодежь Волгограда" на 2003 - 2005 годы ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 13.01.2003 № 48/914/35) ¦ 8000,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 4.¦Целевая программа создания и развития ¦ ¦
¦ ¦муниципальной информационной образовательной ¦ ¦
¦ ¦системы Волгограда на 2001 - 2005 годы ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 27.06.2001 № 28/410/727) ¦ 15000,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 5.¦Муниципальная целевая программа "Улучшение условий¦ ¦
¦ ¦и охраны труда в Волгограде на 2003 - 2005 годы" ¦ ¦
¦ ¦(Постановление администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 21.02.2003 № 189) ¦ 30,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 6.¦Целевая программа "Развитие ¦ ¦
¦ ¦материально-технической базы муниципальных ¦ ¦
¦ ¦образовательных учреждений Волгограда на 2004 - ¦ ¦
¦ ¦2006 годы" (Постановление Волгоградского ¦ ¦
¦ ¦городского Совета народных депутатов ¦ ¦
¦ ¦и администрации Волгограда от 15.01.2004 ¦ ¦
¦ ¦№ 64/1228/15) ¦ 18400,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 7.¦Целевая программа "Профилактика заболеваний ¦ ¦
¦ ¦и оздоровление детей, подростков и учащейся ¦ ¦
¦ ¦молодежи образовательных учреждений Волгограда ¦ ¦
¦ ¦на период 2003 - 2005 годов" (Постановление ¦ ¦
¦ ¦Волгоградского городского Совета народных ¦ ¦
¦ ¦депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 15.01.2004 № 64/1227/9) ¦ 10000,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 8.¦Целевая программа по улучшению экологической ¦ ¦
¦ ¦обстановки в Волгограде на 2004 - 2005 годы ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов от 25.12.2003 № 66/1280) ¦ 64524,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 9.¦Программа компьютеризации муниципальных библиотек ¦ ¦
¦ ¦Волгограда на 2005 - 2010 годы (Постановление ¦ ¦
¦ ¦Волгоградского городского Совета народных ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 03.02.2005 № 13/202) ¦ 2610,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦10.¦Муниципальная программа ипотечного кредитования ¦ ¦
¦ ¦жителей Волгограда для приобретения жилья ¦ ¦
¦ ¦на 2004 - 2007 годы и Положение о порядке выдачи ¦ ¦
¦ ¦и погашения ипотечного займа, предоставляемого ¦ ¦
¦ ¦гражданам, проживающим на территории Волгограда ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов от 09.06.2004 № 72/1383) ¦ 20000,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦11.¦Программа взаимодействия и оказания шефской ¦ ¦
¦ ¦помощи воинским частям, учреждениям, ветеранским ¦ ¦
¦ ¦и молодежным военно-патриотическим организациям ¦ ¦
¦ ¦и правоохранительным органам на 2005 год ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 30.12.2004 № 10/166/2014) ¦ 800,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦12.¦Целевая программа "Проведение обследования ¦ ¦
¦ ¦в центре профпатологии неработающих пенсионеров ¦ ¦
¦ ¦Волгограда" на 2005 год (Постановление ¦ ¦
¦ ¦Волгоградского городского Совета народных ¦ ¦
¦ ¦депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 21.04.2005 № 17/246/679) ¦ 49,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦13.¦Целевая программа "Безопасное материнство ¦ ¦
¦ ¦в Волгограде" на 2005 год (Постановление ¦ ¦
¦ ¦Волгоградского городского Совета народных ¦ ¦
¦ ¦депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 21.04.2005 № 17/247/680) ¦ 7340,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦14.¦Целевая программа "Проведение в Волгограде ¦ ¦
¦ ¦вакцинации против вирусного гепатита медицинских ¦ ¦
¦ ¦работников муниципальных учреждений ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения городского подчинения" на 2005 год¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 21.04.2005 № 17/248/682) ¦ 220,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦15.¦Целевая программа "Неотложные меры по активному ¦ ¦
¦ ¦выявлению и профилактике туберкулеза в Волгограде"¦ ¦
¦ ¦на 2005 год (Постановление Волгоградского ¦ ¦
¦ ¦городского Совета народных депутатов ¦ ¦
¦ ¦и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 21.04.2005 № 17/249/684) ¦ 15629,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦16.¦Целевая программа "Оснащение муниципальных ¦ ¦
¦ ¦учреждений здравоохранения Волгограда ¦ ¦
¦ ¦охранно-пожарной сигнализацией" на 2005 год ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 21.04.2005 № 17/250/686) ¦ 3000,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦17.¦Целевая программа "Приобретение дорогостоящего ¦ ¦
¦ ¦оборудования для муниципальных учреждений ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения Волгограда" на 2005 год ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 21.04.2005 № 17/251/687) ¦ 12306,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦18.¦Целевая программа "Здоровый ребенок Волгограда" ¦ ¦
¦ ¦на 2005 год (Постановление Волгоградского ¦ ¦
¦ ¦городского Совета народных депутатов ¦ ¦
¦ ¦и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 20.04.2005 № 17/252/663) ¦ 1955,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦19.¦Программа развития предпринимательства ¦ ¦
¦ ¦в Волгограде на 2005 год (Постановление ¦ ¦
¦ ¦Волгоградского городского Совета народных ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 06.04.2005 № 17/253) ¦ 0,0¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ Итого ¦ 208793,0¦
L------------------------------------------------------+----------


Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ





Приложение 8
к прогнозу
социально-экономического
развития Волгограда
на 2005 год,
принятому Постановлением
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ ВОЛГОГРАДСКИМ ГОРОДСКИМ
СОВЕТОМ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ФИНАНСИРОВАНИЕМ
В 2005 ГОДУ

(тыс. рублей)
   ----T--------------------------------------------------T---------¬

¦ № ¦ Наименование программы ¦Необходи-¦
¦п/п¦ ¦мый объем¦
¦ ¦ ¦финанси- ¦
¦ ¦ ¦рования ¦
¦ ¦ ¦на 2005 ¦
¦ ¦ ¦год ¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 1.¦Комплексная программа социально-экономического ¦ ¦
¦ ¦развития Волгограда на 2002 - 2005 годы ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов от 04.07.2002 № 43/719) ¦ ¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 2.¦Городская целевая программа "Переселение граждан, ¦ ¦
¦ ¦проживающих на территории Волгограда, из ветхого ¦ ¦
¦ ¦и аварийного жилищного фонда" на 2004 - 2010 годы ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов от 01.07.2004 № 2/28) ¦ ¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 3.¦Целевая программа "Пожарная безопасность ¦ ¦
¦ ¦города-героя Волгограда" на 2002 - 2005 годы ¦ ¦
¦ ¦(Постановление Волгоградского городского Совета ¦ ¦
¦ ¦народных депутатов и администрации Волгограда ¦ ¦
¦ ¦от 04.06.2002 № 40/673/584) ¦ ¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 4.¦Программа содействия занятости населения ¦ ¦
¦ ¦Волгограда на 2002 - 2005 годы (Постановление ¦ ¦
¦ ¦Волгоградского городского Совета народных ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 11.04.2002 № 38/624) ¦ ¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 5.¦Муниципальная программа "Чистая питьевая вода ¦ ¦
¦ ¦Волгограда" на 2003 - 2005 годы (Постановление ¦ ¦
¦ ¦Волгоградского городского Совета народных ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 29.01.2003 № 50/954) ¦ ¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 6.¦Целевая программа по ремонту и реконструкции ¦ ¦
¦ ¦искусственных сооружений на улично-дорожной сети ¦ ¦
¦ ¦Волгограда на 2003 - 2012 годы (Постановление ¦ ¦
¦ ¦Волгоградского городского Совета народных ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 26.12.2002 № 48/907) ¦ ¦
+---+--------------------------------------------------+---------+
¦ 7.¦Целевая муниципальная программа по профилактике ¦ ¦
¦ ¦и лечению зависимости молодежи от психоактивных ¦ ¦
¦ ¦веществ, медико-психологической, социальной ¦ ¦
¦ ¦и трудовой реабилитации наркозависимых больных ¦ ¦
¦ ¦Волгограда на 2003 - 2005 годы (Постановление ¦ ¦
¦ ¦Волгоградского городского Совета народных ¦ ¦
¦ ¦депутатов от 05.11.2003 № 63/1201) ¦ ¦
L---+--------------------------------------------------+----------


Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ





Приложение 9
к прогнозу
социально-экономического
развития Волгограда
на 2005 год,
принятому Постановлением
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
от 6 апреля 2005 г. № 17/255

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЕКТОВ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2005 ГОД

   ----T------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование программы ¦
¦п/п¦ ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦ 1.¦Энергосбережение объектов топливно-энергетического комплекса¦
¦ ¦в жилищно-коммунальном хозяйстве, а также сокращение ¦
¦ ¦нерационального потребления энергоносителей на предприятиях ¦
¦ ¦бюджетной сферы Волгограда на 2005 год ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦ 2.¦Организация работ по оказанию услуг вывоза твердых бытовых ¦
¦ ¦отходов с территории индивидуальной жилой застройки ¦
¦ ¦Волгограда на 2005 - 2006 годы ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦ 3.¦Развитие и реконструкция автомобильных дорог Волгограда ¦
¦ ¦и искусственных сооружений на них на 2005 - 2009 годы ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦ 4.¦Парки, скверы и улицы Волгограда на 2005 - 2015 годы ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦ 5.¦Строительство и содержание линий наружного освещения ¦
¦ ¦Волгограда на 2005 - 2009 годы "Светлый город" ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦ 6.¦Повышение безопасности движения на дорогах Волгограда ¦
¦ ¦на 2005 - 2006 годы ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦ 7.¦Поддержка детских и подростковых спортивных школ и клубов ¦
¦ ¦на 2005 год ¦
+---+------------------------------------------------------------+
¦ 8.¦Молодежное жилье на территории Волгограда ¦
L---+-------------------------------------------------------------


Заместитель председателя
Волгоградского городского
Совета народных депутатов
В.А.ДРЕВАЛЬ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru